多做题,通过考试没问题!

国际注册内部审计师考试(CIA)

睦霖题库>其他财经考试>国际注册内部审计师考试(CIA)

在对银行的审计中,内部审计师李某发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常规政策。李某认为这一行为可能是有意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人关系密切,李某应当:()

  • A、通知该贷款官员采取纠正措施,可以不报告该违规行为。.
  • B、将违规行为报告给银监会,因为这构成了银行控制系统的重大缺陷。
  • C、扩大审计范围,确定贷款官员是否有舞弊行为,并在后续调查完后将调查结果向审计委员会报告。
  • D、将此利益冲突和违规行为告知管理层,并建议作进一步调查。
正确答案:D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题