多做题,通过考试没问题!

审计学

睦霖题库>大学试题(财经商贸)>审计学

内部控制

正确答案: 内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题