多做题,通过考试没问题!

00160审计学

睦霖题库>高等教育经济类自考>00160审计学

以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是()。

  • A、付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理
  • B、通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险
  • C、采购、验收与相关会计记录需职责分离
  • D、付款审批与付款执行需职责分离
正确答案:B
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题