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00160审计学

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下列对于内部控制作用的论述不正确的是()。

  • A、保护财产物资的安全完整和有效使用
  • B、提高会计信息和其他信息资料的可靠性和正确性
  • C、促进经营效率的提高和经营目标的实现
  • D、杜绝串通舞弊
正确答案:D
答案解析:
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