多做题,通过考试没问题!
中级审计师
睦霖题库
>
审计师考试
>
中级审计师
企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。
A、货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责
B、货币资金收支业务的会计处理过程制度化
C、货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任
D、货币资金收入与货币资金支出分开处理
E、内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查
正确答案:
A,B,D,E
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
在政府财政收入中,属于非税收入的有()
·
审查某企业财务收支情况时,发现一笔大额应
·
审查工资等级和工资标准是否符合有关规定,
·
使总供给曲线上移的原因是()
·
销售与收款循环内部控制包括()。
·
企业的法定公积金应当从()中提取。
·
审计工作底稿记录的审计过程和结论主要包括
·
IS曲线向右下方移动的经济含义是()。
·
下列属于《审计法》法律责任的特点的有()
·
下列属于按照审计内容进行分类的是()。
热门试题
·
审计的基本分类包括()。
·
控制环境是内部控制的要素之一,其内容包括
·
下列关于《审计法》所规定法律责任的表述,
·
在长期总供给曲线区域,决定价格的力量是(
·
备抵法下,采用应收款项余额百分比法估计坏
·
员工素质属于内部控制要素中的()。
·
下列项目中,能同时引起资产和负债变动的项
·
外汇的变化会给人带来损失,下列关于这种损
·
各国应该集中生产并出口那些充分利用本国充
·
直接信用控制的手段包括()。
微信扫一扫-
搜题找答案
×