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中级审计师

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审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。

  • A、有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因
  • B、验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款
  • C、财会部门未能及时记录成付账款
  • D、采购部门未能及时登记采购业务
正确答案:A
答案解析:
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