多做题,通过考试没问题!

审计学

睦霖题库>大学试题(财经商贸)>审计学

下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购及应付帐款环节发生错误或舞弊的有()。

  • A、所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门
  • B、现购业务必须经财会部门批准后方可支付价款
  • C、收到购货发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符
  • D、采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
  • E、收到销货发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符
正确答案:A,C,D,E
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题