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中级审计师

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被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。

  • A、支票与印章由不同人员保管
  • B、报销单据填制与审核与分离
  • C、由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
  • D、出纳员负责现金日记账和总账记录
正确答案:D
答案解析:
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