多做题,通过考试没问题!
财务管理
睦霖题库
>
大学试题(财经商贸)
>
财务管理
审计组向内审部门提交的审计报告应当包括以下内容()。
A、实施审计的基本情况
B、审计发现的问题
C、对被审计领导干部履行经济责任情况的审计评价
D、对审计发现问题的处理、整改意见
正确答案:
A,B,C,D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
寿命期定价策略
·
留存收益是企业利润所形成的,所以留存收益
·
发行优先股筹资,既能为企业带来杠杆利益,
·
某企业2004年末流动资产为12240千
·
某公司前三个月的销售额为100,120,
·
当贴现率8%时,甲项目的净现值为400元
·
决定资本成本高低的因素有()
·
在网络版软件中,不同的颜色代表不同的科目
·
可以在税后提取的项目有()
·
关于风险报酬正确的表述是()。
热门试题
·
等量资本投资,当两种股票完全正相关时,把
·
现金流量贴现法确定被并购企业价值,通常确
·
税务标志包括()。
·
原始凭证的内容必须具备:填制凭证的日期;
·
现代财务管理理论认为,企业的最终目标是实
·
现有甲、乙两个投资项目,已知甲、乙方案的
·
下列选项中不属于收支控制的是()
·
联合杠杆作用程度可以通过()指标衡量。
·
投资回收期和投资报酬率指标都具有计算简便
·
计算固定资产周转率时,固定资产平均占用额
微信扫一扫-
搜题找答案
×