多做题,通过考试没问题!
浙江农村合作金融机构内部审计员
睦霖题库
>
银行考试
>
浙江农村合作金融机构内部审计员
审计结果运用主要包括以下内容()。
A、违纪违规处理
B、审计约见谈话
C、审计整改和后续审计
D、档案管理
正确答案:
A,B,C,D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
审计组应在收到被审计对象反馈意见后的()
·
备用信用证与其他信用证相比,其特征是在备
·
资金业务管理系统债券收息日和到期兑付日会
·
ATM加钞分为()两部分。
·
计算机网络系统发生以下情形之一,属重大安
·
审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内
·
银行卡发卡业务应重点在()等环节加强监督
·
资金业务系统提供的业务审批方式有()。
·
非现场审计项目实施流程有哪些()。
·
法务发起类型包括()。
热门试题
·
特约商户是指与收单机构签约并同意使用()
·
代理支付宝卡通不支持提现业务。
·
因非制卡需要领用空白卡片,需填制表外付出
·
()是指银行工作人员在业务处理过程中,违
·
下列关于审计总队工作权限,说法正确的有(
·
凡在项目审计或者专项审计调查活动中积累的
·
对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人
·
网点在接受ATM查询和投诉时,应()。
·
《审计检查意见书》和《审计处理决定书》自
·
资金业务系统对债券投资、回购、存放同业定
微信扫一扫-
搜题找答案
×