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中级审计师

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对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。

  • A、在审计报告中反映这一情况
  • B、相关内部控制不可信赖
  • C、采购部主任没有执行采购程序
  • D、可能发生多次类似采购行为
正确答案:A
答案解析:
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