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审计学

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以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中,不恰当的是()。

  • A、基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购
  • B、采购部门只能向通过审核的供应商进行采购
  • C、验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据
  • D、记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
正确答案:C
答案解析:
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